为了进一步规范公司财务资金管理,切实维护公司管理制度的严肃性和权威性,切实保障公司合法权益,公司决定在财务处设立内部审计小组。内部审计小组将对各分公司、项目部进行定期、不定期的内部审计,特别是对存在问题比较多的分公司、项目部要进行重点审计和专项审计,以此来进一步全面掌握了解这些分公司、项目部的问题所在。必要时,公司法律处将直接介入审计进行调研、取证。内部审计计划由清欠小组和财务、法律、经营等相关部门共同商议制定,由内部审计小组实施。